OFICINA DEL GOBERNADOR.


BASE LEGAL

El Artículo IV de la Constitución de Puerto Rico del 25 de julio de 1952, establece el cargo del Gobernador, así como sus funciones y deberes generales. El Código Político de 1902, según enmendado, establece, entre otros fines relacionados, las facultades y deberes generales del Gobernador. La Ley Núm. 1 de 11 de septiembre de 1948, según enmendada, faculta al Gobernador a ocupar, libre de rentas, los edificios usados por el Jefe Ejecutivo de Puerto Rico. La Ley Núm. 104 de 28 de junio de 1956, faculta al Gobernador para delegar ciertas funciones y deberes en ciertos funcionarios de la Rama Ejecutiva. Por último, la Ley Núm. 13 de 24 de junio de 1989, según enmendada, fija los sueldos del Gobernador y de otros funcionarios del Gobierno.

MISIÓN

Establecer, dirigir y coordinar la implantación de la política pública y programática del Gobierno de Puerto Rico a fin de lograr un nuevo futuro de progreso y bienestar para el pueblo de Puerto Rico.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2017 2018 2019 2020
Sept./16 Sept./17 Sept./18 Feb./19 Proy.

 

Cantidad total de puestos 239 162 191 193 193

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2019-2020 es proyectado durante el proceso presupuestario.

PRESUPUESTO PROPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2019-2020

El Presupuesto Propuesto permitirá lograr la Misión de la agencia, incluyendo mantener una nómina para el 100% de los empleados públicos. El mismo armoniza con el Plan Fiscal certificado por la Junta de Supervisión y Administración Financiera, incluyendo el pago de las pensiones ("PayGo"). El Presupuesto está basado en la metodología de Presupuesto Base Cero (PBC). Además, este año fiscal iniciamos la identificación de los presupuestos de las agencias con las reformas de estructuras y de enfoques de política pública denominado "Policy Based Budget" (PBB). Esto con el fin de vincular los planes y enfoques, con su efecto sustantivo en lograr alcanzar metas, con transparencia en el rendimiento de los recursos.

El Presupuesto Propuesto permitirá el cumplimiento de los deberes ministeriales, cónsono con la aplicación de la política pública.

Las Asignaciones Especiales son para el Programa Línea Directa a los Municipios, para Mesa de Diálogo Multisectorial Permanente y para la implantación de la Ley 30-2017 y para el PR Dashboard.

Los Fondos Federales permitirán fortalecer aquellas actividades dirigidas a la ciudadanía para establecer programas e iniciativas dirigidas al desarrollo de proyectos y estrategias a otras organizaciones que requieran auspicio para actividades educativas, con énfasis en la niñez y las familias puertorriqueñas.

RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Formulación y Coordinación de Política Pública 5,026 3,716 3,268 2,711
Comunicación y Servicios al Ciudadano 3,031 3,624 4,385 2,930
Oficina de la Primera Dama 768 1,031 1,001 972
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 8,825 8,371 8,654 6,613
 
Subsidios, Incentivos y Donativos Gasto Gasto Asig. Asig.
Oficina de la Primera Dama 1,411 1,411 1,648 1,648
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio Directo 1,411 1,411 1,648 1,648
 
Total, Servicio Directo 10,236 9,782 10,302 8,261
 
Servicio de Apoyo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Dirección y Administración General 5,635 5,192 7,145 6,942
Nombramientos Judiciales 209 439 282 299
Mansión Ejecutiva 1,619 1,574 1,521 1,093
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 7,463 7,205 8,948 8,334
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) Gasto Gasto Asig. Asig.
Dirección y Administración General 0 0 8,635 9,061
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go), Servicio de Apoyo 0 0 8,635 9,061
 
Mejoras Permanentes Gasto Gasto Asig. Asig.
Dirección y Administración General 0 0 0 336
Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio de Apoyo 0 0 0 336
 
Total, Servicio de Apoyo 7,463 7,205 17,583 17,731
 
Total, Programa 17,699 16,987 27,885 25,992
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 14,694 13,713 14,952 13,847
Asignaciones Especiales 1,194 1,473 2,250 700
Fondos Federales 400 390 400 400
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 16,288 15,576 17,602 14,947
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 8,635 9,061
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 8,635 9,061
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Fondos Federales 1,411 1,411 1,648 1,648
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 1,411 1,411 1,648 1,648
 
Mejoras Permanentes  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 0 336
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 0 336
Total, Origen de Recursos 17,699 16,987 27,885 25,992
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 11,397 10,384 10,016 10,957
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 180 1,412 1,429 1,645
Servicios Comprados 236 260 558 291
Gastos de Transportación 265 69 372 118
Servicios Profesionales 923 417 338 405
Otros Gastos Operacionales 118 58 134 44
Asignaciones Englobadas 1,078 709 107 77
Compra de Equipo 58 56 336 0
Materiales y Suministros 439 348 477 310
Reserva Presupuestaria 0 0 1,185 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General 14,694 13,713 14,952 13,847
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) de la RC del Fondo General  
Pay As You Go 0 0 8,635 9,061
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) de la RC del Fondo General 0 0 8,635 9,061
 
Mejoras Permanentes de la RC del Fondo General  
Inversión en Mejoras Permanentes 0 0 0 336
Subtotal, Mejoras Permanentes de la RC del Fondo General 0 0 0 336
 
Total de la RC del Fondo General 14,694 13,713 23,587 23,244
 
 
Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General  
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,194 0 0 0
Servicios Profesionales 0 1,473 0 0
Otros Gastos Operacionales 0 0 2,137 700
Reserva Presupuestaria 0 0 113 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General 1,194 1,473 2,250 700
 
Total de la AE del Fondo General 1,194 1,473 2,250 700
 
Total del Fondo General 15,888 15,186 25,837 23,944
 
 
Gastos de Funcionamiento de otros recursos  
Nómina y Costos Relacionados 323 325 325 325
Servicios Comprados 6 6 6 6
Gastos de Transportación 9 7 7 7
Servicios Profesionales 35 25 35 35
Otros Gastos Operacionales 22 21 21 21
Materiales y Suministros 5 6 6 6
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 400 390 400 400
 
Subsidios, Incentivos y Donativos de otros recursos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 1,411 1,411 1,648 1,648
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de otros recursos 1,411 1,411 1,648 1,648
Total, Concepto 17,699 16,987 27,885 25,992

PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO

Formulación y Coordinación de Política Pública

Descripción del Programa

Establece y coordina la política pública y las estrategias gerenciales para la efectiva operación y funcionamiento de la Rama Ejecutiva. Por medio de la Oficina del Secretario de la Gobernación y de las oficinas de los asesores, se coordina con las agencias, organismos gubernamentales, y otras ramas del gobierno, la implantación de dicha política pública. Asesora al Gobernador y canaliza la evaluación de todos los anteproyectos, proyectos de ley y órdenes ejecutivas en todas sus fases.

Clientela

El Gobernador del Gobierno de Puerto Rico.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 175 165 175 175
Resolución Conjunta del Presupuesto General 4,851 3,551 3,093 2,536
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 5,026 3,716 3,268 2,711
Total, Origen de Recursos 5,026 3,716 3,268 2,711
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 4,464 3,409 2,881 2,546
Servicios Comprados 7 7 14 5
Gastos de Transportación 243 37 295 97
Servicios Profesionales 268 222 35 35
Otros Gastos Operacionales 20 19 19 16
Materiales y Suministros 24 22 24 12
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 5,026 3,716 3,268 2,711
Total, Concepto 5,026 3,716 3,268 2,711
 

Comunicación y Servicios al Ciudadano

Descripción del Programa

Coordina los esfuerzos de comunicación de la Rama Ejecutiva. Realiza las actividades necesarias para comunicar a los ciudadanos los asuntos de mayor importancia relacionados con la gestión gubernamental. Asesora al Gobernador, sus asesores y a los jefes de las agencias del Gobierno de Puerto Rico en materia de comunicaciones, coordinación de actividades oficiales del Gobernador, redacción de mensajes, correspondencia, recopilación de información noticiosa y su evaluación para la toma de decisiones.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 0 1,473 2,250 700
Resolución Conjunta del Presupuesto General 3,031 2,151 2,135 2,230
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,031 3,624 4,385 2,930
Total, Origen de Recursos 3,031 3,624 4,385 2,930
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 2,454 2,116 1,905 2,154
Servicios Comprados 0 0 9 3
Servicios Profesionales 475 1,473 109 34
Otros Gastos Operacionales 82 22 2,230 732
Materiales y Suministros 20 13 19 7
Reserva Presupuestaria 0 0 113 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,031 3,624 4,385 2,930
Total, Concepto 3,031 3,624 4,385 2,930
 
Oficina de la Primera Dama

Descripción del Programa

Organiza y realiza actividades y gestiones especiales que contribuyen al logro de los objetivos de la Administración y la atención prioritaria de los asuntos que beneficien a la ciudadanía. Representa al Gobernador en eventos diversos, por delegación de éste.

Clientela

Agencias gubernamentales, estudiantes y público en general.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 225 225 225 225
Resolución Conjunta del Presupuesto General 543 806 776 747
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 768 1,031 1,001 972
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Fondos Federales 1,411 1,411 1,648 1,648
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 1,411 1,411 1,648 1,648
Total, Origen de Recursos 2,179 2,442 2,649 2,620
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 639 913 831 909
Servicios Comprados 12 12 20 11
Gastos de Transportación 8 8 18 6
Servicios Profesionales 90 79 95 30
Otros Gastos Operacionales 14 14 14 8
Materiales y Suministros 5 5 23 8
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 768 1,031 1,001 972
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 1,411 1,411 1,648 1,648
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 1,411 1,411 1,648 1,648
Total, Concepto 2,179 2,442 2,649 2,620
 

PROGRAMAS DE SERVICIO DE APOYO

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Realiza las operaciones y procesos contables, presupuestarios, compras, servicios generales, recursos humanos y otros servicios de apoyo, necesarios para el funcionamiento de La Fortaleza.

Clientela

Personal de la Agencia, otras agencias y público en general

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 1,194 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 4,441 5,192 7,145 6,942
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 5,635 5,192 7,145 6,942
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 8,635 9,061
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 8,635 9,061
 
Mejoras Permanentes  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 0 336
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 0 336
Total, Origen de Recursos 5,635 5,192 15,780 16,339
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 2,765 2,632 3,352 4,412
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,354 1,392 1,415 1,641
Servicios Comprados 156 193 447 250
Gastos de Transportación 20 28 63 21
Servicios Profesionales 95 102 106 341
Otros Gastos Operacionales 2 5 2 0
Asignaciones Englobadas 1,078 709 107 77
Compra de Equipo 29 27 309 0
Materiales y Suministros 136 104 159 200
Reserva Presupuestaria 0 0 1,185 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 5,635 5,192 7,145 6,942
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 8,635 9,061
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 8,635 9,061
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 0 0 0 336
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 0 336
Total, Concepto 5,635 5,192 15,780 16,339
 

Nombramientos Judiciales

Descripción del Programa

Sirve como mecanismo de enlace y coordinación con los distintos organismos y funcionarios que participan en el proceso de evaluación para la nominación, re-nominación, ascenso, nombramiento y confirmación de los jueces.

Clientela

Organismos y funcionarios que participan en el proceso de evaluación para la nominación, re-nominación, ascenso, nombramiento y confirmación de los jueces.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 209 439 282 299
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 209 439 282 299
Total, Origen de Recursos 209 439 282 299
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 202 438 274 296
Servicios Comprados 0 0 1 0
Otros Gastos Operacionales 2 0 2 1
Materiales y Suministros 5 1 5 2
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 209 439 282 299
Total, Concepto 209 439 282 299
 

Mansión Ejecutiva

Descripción del Programa

Ofrece los servicios de mantenimiento y conservación a la residencia del Primer Ejecutivo, así como los terrenos y jardines de La Fortaleza. Organiza todas las actividades protocolarias, que se llevan a cabo en la Mansión Ejecutiva.

Clientela

La Fortaleza y personal que labora en ella.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,619 1,574 1,521 1,093
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,619 1,574 1,521 1,093
Total, Origen de Recursos 1,619 1,574 1,521 1,093
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,196 1,201 1,098 965
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 20 20 14 4
Servicios Comprados 67 54 73 28
Gastos de Transportación 3 3 3 1
Servicios Profesionales 30 39 28 0
Otros Gastos Operacionales 20 19 25 8
Compra de Equipo 29 29 27 0
Materiales y Suministros 254 209 253 87
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,619 1,574 1,521 1,093
Total, Concepto 1,619 1,574 1,521 1,093